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财政预决算

绿春县统战部

2019-03-14

绿春县统战部2019年部门预算公开

绿春县统战部2019年部门预算公开

  监督索引号53253100121300000

  中共绿春县委统战部

  2019年部门预算

  中共绿春县委统战2019年预算公开

  目录

  第一部分 中共绿春县委统战部2019年部门预算编制说明

  第二部分 中共绿春县委统战部2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、州本级项目支出绩效目标表

  十一、州对下转移支付绩效目标表

  十二、部门政府采购情况表

  十三、部门政府购买服务情况表

  十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分中共绿春县委统战部2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央、省、州委关于统一战线的方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,协调统一战线各方面的关系。

  2.负责联系无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央、省、州委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作,为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向无党派代表人士通报情况。

  3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

  4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

  5.负责党外人士的安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助有关部门管理乡镇统战干部工作。

  6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士,积极开展思想政治工作。

  7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。

  8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

  9.负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;领导县工商联党组,指导县工商联工作;领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作;联系县民族、宗教、侨联等单位。

  10.贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规,管理指导涉台工作。

  11.完成州委统战部、州台办、县委、县政府及有关领导交办。

  (二)机构设置情况

  中共绿春县委统战部下设3个职能科室和一个下属事业单位:即办公室、综合科、台湾工作办公室、信息中心。

  (三)重点工作概述

  1.强化政治理论学习,提高统战干部能力素质。利用理论中心组学习、党支部会议、干部职工会议,深入学习党的十九大精神、习近平总书记关于统一战线工作的新思想新观点新要求,以及有关统一战线的理论政策。

  2.促进民族团结宗教和顺,助推社会和谐稳定。围绕“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”目标,推进民族团结进步示范“九进”活动,打造示范单位65家,含州级示范单位8家;示范家庭100户,达到了团结群众,凝聚人心,促进各民族交往交流交融的目的,顺利通过了州级和省级的的检查验收,获得红河州民族团结进步示范县的称号。深入学习贯彻国家、省、州宗教工作会议精神和新修订《宗教事务条例》。引导宗教界人士和群众增强守法意识,提高宗教工作法治化水平。

  3.强化团结合作共事,做好政党协商及党外人士工作。一是按照《中共绿春县委2018年政党协商计划》,认真组织开展政党协商活动,发挥民主协商作用。二是举办绿春县第十六期党外干部暨党外知识分子培训班,全县党外科级干部、党外知识分子和新的社会阶层党外代表人士共80人参加了培训。

  4.加强教育引导支持,促进非公经济“两个健康”。一是深化非公有制经济人士理想信念教育实践活动,组织22名非公经济人士赴革命圣地延安开展理想信念教育培训,引导非公经济人士树立艰苦奋斗精神,继承和发扬党的优良传统。二是强化“亲”“清”新型政商关系。召开了非公经济代表人士座谈会,收集整理企业反映意见建议21条,请求事项27条,形成了《关于绿春县非公经济人士代表座谈会企业反映问题的情况报告》。三是继续推进“光彩事业”、和“万企帮万村” 精准扶贫行动,2018年,非公经济代表人士共捐赠、助学、济困资金累计达81.4万元。

  5.大兴调查研究之风,强化信息宣传工作。审核上报调研调研文章4篇,创新材料2篇。2018年,发布《绿春统一战线》微信公众号及上报各类统战工作信息100余条,被中央、省委统战部、州委统战部等媒体刊物采用80余条。

  6.积极争取人心,做好团结联谊工作。一是年初召开了各族各界人士春节茶话会,通过通报情况、座谈发言,使各族各界人士进一步了解全县经济社会发展情况,发挥了统战部门“争取人心、凝聚力量”的优势作用。二是积极做好台胞台属思想政治引导工作,鼓励台胞台属积极参与县委政府组织的各项活动,把思想和行动统一到党中央周围上来。春节前走访慰问了退休老干部、困难台胞台属,并给他们送去了慰问金。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制7人,其中:行政编制5人,事业编制1人,工勤编制1人。在职实有8人,其中:财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休 3人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入122.47万元,其中:一般公共预算财政拨款122.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比增加0.3万,主要增减变动原因为调整基本工资和艰边补贴。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 122.47万元,其中:本年收入122.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款122.47万元(本级财力122.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加0.3万,主要增减变动原因为调整基本工资和艰边补贴。

  1.   预算单位支出情况

  (本条分组按项级科目细化)

  2019年部门预算总支出122.47万元。财政拨款安排支出 122.47万元,其中,基本支出122.47万元,项目支出0万元。与上年相比增加0.3万,主要增减变动原因为调整基本工资和艰边补贴。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2019年部门预算总支出122.47万元,按功能科目分组,其中一般公共服务支出97.32万元,社会保障和就业支出25.15万元,较去年增加0.3万元,主要原因是调整基本工资和艰边补贴。

  2013401款2019年预算支出为91.32万元;2013402款2019年预算支出为6万元;2080501款2019年预算支出9.71万;2080505款支出11.03万元,2080506款支出4.41万元。

  1.   财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出122.47万元,(其中:工资福利支出98.56元,商品和服务支出14.32元,对个人和家庭的补助9.59元)。项目支出0万元)。较去年增加0.3万元,主要原因是调整基本工资和艰边补贴。

  五、市对下专项转移支付情况

  (本条分组按项级科目细化)

  无

  (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:

  无

  (二)与中央、省配套事项

  功能科目分组

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  功能科目分组  无

  六、政府采购预算情况

  无

  七、预算收支增减变化情况说明

  (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

  2019年部门预算总收入122.47万元。其中,本级财力安排收入122.47万元,较去年增加0.3万元,主要原因是调整基本工资和艰边补贴,增加1人。

  2019年部门预算总支出122.47万元。本级财力安排支出122.47万元,其中,基本支出122.47万元,项目支出0万元。较去年增加0.3万元,主要原因是调整基本工资和艰边补贴,增加1人。

  (一)部门收入增减变化情况及原因说明

  较去年增加0.3万元,主要原因是调整基本工资和艰边补贴。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  较去年增加0.3万元,主要原因是调整基本工资和艰边补贴,增加1人。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

  无项目支出

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  中共绿春县委统战部部门(单位)2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出4万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.9万元,减少的主要原因是:公务用车运行费没有纳入预算数。

  (一)因公出国(境)费

2019年中共绿春县委统战部部门(单位)因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析,具体出国开支及开展工作情况无。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2019年中共绿春县委统战部部门(单位)公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加/减少0万元,增减变动原因分析:无;运行维护费0万元,比2018年预算减少1.05万元,增减变动主要原因分析:2019年公务用车运行维护费没有纳入预算。

  (三)公务接待费

  2019年中共绿春县委统战部部门(单位)公务接待费预算数4万元,比2018年预算增加1.05万元,变动主要原因分析:统战业务工作量,脱贫攻坚等工作增加。

  九、部门政府购买服务情况说明

  中共绿春县委统战部无政府购买服务情况。

  十、其他公开信息

  无

  (一)机关运行经费安排

  中共绿春县委统战部部门(单位)2019年机关运行经费财政拨款预算112.88万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出。与上年相比增加18.58万元,变动情况及主要原因,调整基本工资和艰边补贴。

  (二)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,中共绿春县委统战部部门(单位)国有资产总额21.19万元,其中:流动资产6.18万元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  无

  (四)项目支出绩效目标(州级)

  中共绿春县委统战部无项目支出。

  (五)州对下转移支付绩效目标表

  中共绿春县委统战部无州对下转移支付资金。

  第二部分中共绿春县委统战部部门2019年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。

  二、部门财政拨款支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、工资福利支出,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  四、商品和服务支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  五、对个人和家庭的补助,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

  中共绿春县委统战部

  2019年3月13日

  监督索引号53253100121300111